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    2015年度部门收支总表

    单位:万元

         

         

    项目

    决算数

    支出功能分类

    决算数

    支出经济分类

    决算数

    一、财政拨款收入

    5,420.14

    一、一般公共服务支出

     

    一、基本支出

    4,794.70

      其中:政府性基金

     

    二、外交支出

     

     人员经费

    4,342.78

    二、上级补助收入

     

    三、国防支出

     

     日常公用经费

    451.93

    三、事业收入

    2,423.84

    四、公共安全支出

     

    二、项目支出

    1,750.00

    四、经营收入

     

    五、教育支出

    5,679.38

     基本建设类项目

    五、附属单位上缴收入

     

    六、科学技术支出

     

     行政事业类项目

     1,750.00

    六、其他收入

    599.57

    七、文化体育与传媒支出

     

    三、上缴上级支出

     

     

    八、社会保障和就业支出

    639.15

    四、经营支出

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    122.05

    五、对附属单位补助支出

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

    支出经济分类

     

     

    十二、农林水支出

     

    基本支出和项目支出合计

    6,544.70

     

     

    十三、交通运输支出

     

     工资福利支出

    1,919.18

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     商品和服务支出

    2,037.94

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     对个人和家庭补助

     2,423.60

     

     

    十六、金融支出

     

     对企事业单位补贴

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     债务利息支出

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     基本建设支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

     104.12

     其他资本性支出

     163.99

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     其他支出

     

     

     

    二十一、国债还本付息支出

     

     

     

     

     

    二十二、其他支出

     

     

     

    本年收入合计

    8,443.55

    本年支出合计

    6,544.70

    用事业基金弥补收支差额

     

       结余分配

     1,898.85

    年初结转和结余

       年末结转和结余

     

       基本支出结转

     

     

     

       项目支出结转

     

     

       经营介于

     

     

     

    收入总计

    8,443.55

    支出总计

    8,443.55

    2、公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

    2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

    单位:万元

    支出功能分类

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

    科目编码

    科目名称

       

    5,420.14

    3,670.14

    1,750.00

     

    205

    教育支出

    4,676.87

    2,926.87

    1,750.00

     

    20503

    职业教育

    4,666.87

    2,916.87

    1,750.00

     

    2050305

     高等职业教育

    4,666.87

    2,916.87

    1,750.00

     

    20508

    进修及培训

    10

    10

    2050803

     培训支出

    10

    10

    208

    社会保障和就业支出

    639.15

    639.15

     

    20805

    行政事业单位离退休

    639.15

    639.15

    2080502

     事业单位离退休

    620.03

    620.03

    2080599

     其他行政事业单位离退休支出

    19.12

    19.12

    221

    住房保障支出

    104.12

    104.12

     

    22102

    住房改革支出

    104.12

    104.12

     

    2210201

     住房公积金

    104.12

    104.12

    3、公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

    2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

    单位:万元

    支出经济分类科目编码

    支出经济分类科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

     

    合计

    5,420.14

    3,670.14

    1,750.00

     

    301

    工资福利支出

    1274.07

    1274.07

     

    30101

    基本工资

    691.78

    691.78

     

    30102

    津贴补贴

    63.08

    63.08

     

    30104

    社会保障缴费

    7.83

    7.83

     

    30107

    绩效工资

    463.76

    463.76

     

    30199

    其他工资福利支出

    47.62

    47.62

     

    302

    商品和服务支出

    1823.9

    237.89

    1586.01

     

    30201

    办公费

    67.00

    2.67

    64.33

     

    30202

    印刷费

    22.68

    0.50

    22.18

     

    30203

    咨询费

    0.97

    0.97

     

    30204

    手续费

    1.49

    1.49

     

    30205

    水费

    51.90

    16.04

    35.86

     

    30206

    电费

    125.58

    7.99

    117.59

     

    30207

    邮电费

    35.98

    3.11

    32.87

     

    30208

    取暖费

    94.50

    31.43

    63.07

     

    30209

    物业管理费

    6.59

    4.00

    2.59

     

    30211

    差旅费

    48.15

    4.12

    44.03

     

    30212

    因公出国(境)费用

    1.23

    1.23

     

    30213

    维修(护)费

    159.79

    6.04

    153.75

     

    30214

    租赁费

    339.77

    339.77

     

    30216

    培训费

    24.43

    10.00

    14.43

     

    30217

    公务接待费

    13.25

    13.25

     

    30218

    专用材料费

    15.93

    15.93

     

    30226

    劳务费

    576.45

    58.53

    517.92

     

    30228

    工会经费

    33.16

    33.16

     

    30231

    公务用车运行维护费

    40.00

    40.00

     

    30299

    其他商品和服务支出

    165.05

    3.36

    161.69

     

    303

    对个人和家庭的补助

    2158.18

    2158.18

     

    30301

    离休费

    160.86

    160.86

     

    30302

    退休费

    537.86

    537.86

     

    30304

    抚恤金

    22.78

    22.78

     

    30305

    生活补助

    719.08

    719.08

     

    30308

    助学金

    593.58

    593.58

     

    30311

    住房公积金

    104.12

    104.12

     

    30313

    购房补贴

    19.90

    19.90

     

    310

    其他资本性支出

    163.99

    163.99

     

    31002

    办公设备购置

    24.47

    24.47

     

    31003

    专用设备购置

    69.83

    69.83

     

    31007

    信息网络及软件购置更新

    45.23

    45.23

     

    31099

    其他资本性支出

    24.46

    24.46

     

    4、公共预算财政拨款安排的三公经费支出表

    2015年度公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表

    单位:万元

    单位名称

    合计

    公共预算财政拨款安排的三公经费支出

    会议费

    培训费

    小 计

    因公出国(境)费

    公务接待费

    公务用车购置及运行维护费

    小计

    公务用车运行维护费

    公务用车购置

    365bet红杏视频

    64.48

    54.48

    1.23

    13.25

    40

    40

     

    10

    “三公”经费补充说明:

     1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国()团组  1  个;参加其他单位组织的出国()团组  1  个;本单位全年因公出国()累计  2 人次。  

     2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车       辆;年末公务用车保有量    13 辆。

     3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计  198  批次 ,公务接待累计  856  人 。

     4. “三公经费”中,2015年未购置公务用车,2014年公务用车保有量为13量,2015年公务用车保有量为11辆,比上年减少了2辆,其他业务用车增加2辆,是因为把公务用车调整了两辆到其他业务用车。公务用车维修维护费跟去年持平,均为40万元;公务接待费13.25万元,比去年减少了7万元,公务接待人次比上年增加了611人次。因公出国(境)团组数一组,人数为2人,共计费用1.2万元,与去年大致相等。

    三、365bet红杏视频2015年度部门决算情况说明

    (一)2015年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计8,443.55 万元。包括:

    1)公共预算财政拨款收入5,420.14万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    2)事业收入2,423.84万元,主要包括学费收入1,583.90万元、住宿费收入144.89万元及非经营性国有资产收入695.05万元。

    3)其他收入599.57万元,为365bet取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括从同级其他部门取得的财政拨款159.13万元、同级财政专户拨款122.05万元及利息收入等其他收入。

    2、支出总计6,544.70 万元,包括:

    1)基本支出4,794.70万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1,919.18万元,对个人和家庭的补助支出2,423.60万元,商品和服务支出2,037.94万元。

    2)项目支出1,750万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括科研项目支出、设备采购以及财政安排的建设项目等方面支出。

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2015年度公共预算财政拨款支出5,420.14 万元,其中:基本支出3,670.14万元,项目支出1,750万元。全部为当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况详见附表。

    (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及“会议费”、“培训费”支出情况

    2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出64.48 万元,其中,因公出国(境)费用1.23 万元,公务用车购置及运行维护费40万元,公务接待费13.25万元;培训费支出10 万元。

    1)因公出国(境)费用1.23万元主要用于365bet行政考察出国费用。

    2)公务用车购置及运行维护费40万元主要用于新旧校区之间公务车辆及通勤车辆(含学生校区之间搬迁)运行支出。

    3)公务接待费13.25万元主要用于365bet对外交流、争取各类项目经费资助等方面支出。

    4)培训费支出10万元,主要用于我校行政人员及教师培训支出。

    四、365bet365bet财务账务情况说明

    根据省教育厅统一要求,365bet从2015年开始启用“天财高校管理信息系统”进行财务账务管理,所有账务处理工作均通过该网络系统处理,可以通过网页实时查询账务、打印凭证、年底一次性批打印账页。电子账由365bet财务处负责统一保管。

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                                          20162

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    365bet红杏视频2015年度部门决算情况

    时间:2016-09-30   来源:   阅读:次   作者:

    根据省委、省政府《365bet全省规范“三公”经费公开工作意见》(陕政发〔20144号)及省财政厅《365bet做好2015年度部门决算及“三公”经费公开工作的通知》(陕财办库〔201666号)精神,现就做好365bet2015年度部门决算及“三公”经费信息公开工作已完成,现做如下说明:

    一、365bet基本情况

    365bet为隶属于陕西省教育厅领导的全额拨款事业单位,是一所综合类的高等艺术职业学校,学校设置舞蹈、器乐、声乐、戏曲、影视、美术、学前教育与文化管理及基础教学部等8个系部共17个专业, 面向全省招收并培养中专及大专艺术人才,现有在校学生2905,其中大专部学生数1382人,中专部学生数1523人。365bet人员编制数316人,年末,实有在职人数227人,离休人员19人, 退休人员231人。在职教职工与在校学生总数之比为1∶12.79

    二、365bet红杏视频2015年度部门决算表

    1、收支决算总表